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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009074
Nro. de Timbrado
13941681
Monto de la Factura
₲ 2.629.160
Nro. de Orden de Pago
202005338
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.476.478
IVA
₲ 239.015

Retención DNCP
₲ 9.274
Retención IVA
₲ 71.704
Retención Renta
₲ 71.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CO-24003-18-165862
Monto Contrato
₲ 245.492.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.470.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.461.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS CON ENSOBRADO AUTOMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande