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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007940
Nro. de Timbrado
13697653
Monto de la Factura
₲ 2.601.135
Nro. de Orden de Pago
202002799
Fecha de Orden de Pago
27-04-2020
Fecha Emisión Cheque
27-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.080
IVA
₲ 236.466
Retención DNCP
₲ 9.175
Retención IVA
₲ 70.940
Retención Renta
₲ 70.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CO-24003-18-165862
Monto Contrato
₲ 245.492.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.470.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.461.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS CON ENSOBRADO AUTOMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande