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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000501/2
Nro. de Timbrado
11473944
Monto de la Factura
₲ 45.228.000
Nro. de Orden de Pago
48492
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.011.006
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 161.176
Retención IVA
₲ 1.233.491
Retención Renta
₲ 822.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
80-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-118555
Monto Contrato
₲ 144.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.312.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.954.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap