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Datos del Pago

Nro. de Factura
63657/56
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 1.978.782
Nro. de Orden de Pago
1032
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.870
IVA
₲ 179.889

Retención DNCP
₲ 6.979
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
034/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-195559
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.164.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.863.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta