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Datos del Pago
Nro. de Factura
64251/50/49
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 11.755.240
Nro. de Orden de Pago
1659
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.072.581
IVA
₲ 1.068.658
Retención DNCP
₲ 41.464
Retención IVA
₲ 320.598
Retención Renta
₲ 320.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
034/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-195559
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.164.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.863.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta
