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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014795
Nro. de Timbrado
13103173
Monto de la Factura
₲ 11.920.000
Nro. de Orden de Pago
201900862
Fecha de Orden de Pago
11-03-2019
Fecha Emisión Cheque
11-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.227.773
IVA
₲ 1.083.636

Retención DNCP
₲ 42.045
Retención IVA
₲ 325.091
Retención Renta
₲ 325.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
26/17
Código de Contratación (CC)
CO-24003-17-145104
Monto Contrato
₲ 429.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.819.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.574.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327333
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande