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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-19726
Monto de la Factura
₲ 22.007.882
Nro. de Orden de Pago
34053
Fecha de Orden de Pago
05-10-2011
Fecha Emisión Cheque
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.929.096
IVA
Retención DNCP
₲ 78.428
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
054-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-26969
Monto Contrato
₲ 132.047.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.675.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.124.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215096
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresora Laser de Gran Volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap