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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0029478
Monto de la Factura
₲ 17.457.798
Nro. de Orden de Pago
36423
Fecha de Orden de Pago
06-09-2012
Fecha Emisión Cheque
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.602.048
IVA

Retención DNCP
₲ 62.213
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
037-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-24130
Monto Contrato
₲ 119.506.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.657.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.408.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207828
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresoras para facturas sustitutivas y contabilidad
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap