Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000193
Nro. de Timbrado
16129626
Monto de la Factura
₲ 171.100.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.913.046
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 455.018
Retención IVA
₲ 3.518.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCOM S.A.
RUC
80113596-6
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-233378
Monto Contrato
₲ 819.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.488.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.052.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436180
Nombre de la Licitación
Construcción de Urgencia Pediátrica del Hospital Inmaculada Concepción de la ciudad de Caaguazú - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu