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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-12761
Monto de la Factura
₲ 2.056.527
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.955.720
IVA
₲ 186.957

Retención DNCP
₲ 7.329
Retención IVA
₲ 56.087
Retención Renta
₲ 37.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/17
Código de Contratación (CC)
CO-27004-17-148328
Monto Contrato
₲ 8.226.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.226.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.009.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero