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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0021859
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11544173
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.531.250
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5638
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-09-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.328.773
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.230.114
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 87.420
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 669.034
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 446.023
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL 
        
                                    RUC
                            
            80014633-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            29/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23003-16-124258
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 76.573.750
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.573.750
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 72.820.244
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            308879
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Indert
        