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Datos del Pago

Nro. de Factura
704757
Monto de la Factura
₲ 28.128.000
Nro. de Orden de Pago
4670
Fecha de Orden de Pago
22-05-2012
Fecha Emisión Cheque
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.015.488
IVA

Retención DNCP
₲ 112.512
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
230/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-29541
Monto Contrato
₲ 187.998.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.512.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.015.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209217
Nombre de la Licitación
LCO 01/10 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA Y GENERADORES PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips