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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 11.245.375
Nro. de Orden de Pago
9156
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.694.148
IVA
₲ 1.022.307

Retención DNCP
₲ 40.074
Retención IVA
₲ 306.692
Retención Renta
₲ 204.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-23091
Monto Contrato
₲ 449.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.391.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.765.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206584
Nombre de la Licitación
LCO 74/10 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE RED Y SEGURIDAD PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips