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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000722/723
Monto de la Factura
₲ 6.375.000
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.062.509
IVA
₲ 579.545

Retención DNCP
₲ 22.719
Retención IVA
₲ 173.863
Retención Renta
₲ 115.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-105253
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.163.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.628.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288495
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve