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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034360/64
Nro. de Timbrado
12866270
Monto de la Factura
₲ 21.626.698
Nro. de Orden de Pago
4820
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.783.838
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 82.306
Retención IVA
₲ 124.170
Retención Renta
₲ 636.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-139782
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.355.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.991.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR DEL PAIS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp