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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000814
Nro. de Timbrado
15226637
Monto de la Factura
₲ 64.719.562
Nro. de Orden de Pago
3641
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.904.051
IVA
₲ 5.883.597

Retención DNCP
₲ 228.283
Retención IVA
₲ 1.765.079
Retención Renta
₲ 1.765.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAUL GONZALEZ RIVELA
RUC
1960726-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209742
Monto Contrato
₲ 71.910.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.134.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.958.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403387
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable en Asentamientos Rurales del INDERT.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert