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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            35858
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 177.816.550
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1103
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-02-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-05-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.173.540
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 68.970
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALMAJO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80016466-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            107
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22003-14-94681
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 177.816.550
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 84.693.020
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 84.354.248
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279454
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cordillera
        