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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002185
Monto de la Factura
₲ 115.728.000
Nro. de Orden de Pago
1520
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.055.224
IVA
₲ 10.520.727

Retención DNCP
₲ 412.413
Retención IVA
₲ 3.156.218
Retención Renta
₲ 2.104.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
31-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-108957
Monto Contrato
₲ 115.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.055.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS EN EL AISP/VISITA PAPAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac