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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005723
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
IVA
₲ 8.181.818

Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
096/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-118199
Monto Contrato
₲ 605.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.816.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290949
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AERONAVE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac