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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001853
Nro. de Timbrado
11289018
Monto de la Factura
₲ 69.165.000
Nro. de Orden de Pago
2791
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.622.182
IVA
₲ 2.727.273

Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.907.272

Datos del Contrato

Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
042/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-111685
Monto Contrato
₲ 134.144.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.237.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.661.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac