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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0031197
Monto de la Factura
₲ 12.060.000
Nro. de Orden de Pago
1613
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.468.841
IVA
₲ 1.096.364

Retención DNCP
₲ 42.977
Retención IVA
₲ 328.909
Retención Renta
₲ 219.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
064/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-113540
Monto Contrato
₲ 144.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.626.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291617
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS METEOROLOGICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac