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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000677
Nro. de Timbrado
16634769
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500023532
Fecha de Orden de Pago
05-10-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.843.600
IVA
₲ 2.400.000

Retención DNCP
₲ 93.120
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
PR/PR N° 066
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223869
Monto Contrato
₲ 781.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.730.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.391.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411896
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE PARA AUDITORIA INTERNA Y ASESORAMIENTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar