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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002145
Nro. de Timbrado
15870941
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500020402
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.055.614
IVA
₲ 2.227.273

Retención DNCP
₲ 86.418
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 668.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/DL N° 458/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-217516
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.687.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.242.215

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TURBINAS Y REDUCTORES Y PROVISIÓN DE RESPUESTOS PARA LA PLANTA INDUSTRIAL PETROPAR MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar