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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016035/16036
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 136.980.525
Nro. de Orden de Pago
1500022272
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.904.899
IVA
₲ 12.452.775

Retención DNCP
₲ 483.168
Retención IVA
₲ 3.735.833
Retención Renta
₲ 3.735.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 295/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-214567
Monto Contrato
₲ 550.318.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.536.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.164.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALVULAS PARA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar