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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011177
Nro. de Timbrado
15761740
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500020307
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.347.045
IVA
₲ 4.090.909

Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR/PR N° 22/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-222618
Monto Contrato
₲ 861.855.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.095.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.044.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411917
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y AJUSTES CON PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOTORES CFR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar