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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003018/3019
Nro. de Timbrado
16035915
Monto de la Factura
₲ 46.329.771
Nro. de Orden de Pago
1500023017
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.598.422
IVA
₲ 4.211.797

Retención DNCP
₲ 163.417
Retención IVA
₲ 1.263.539
Retención Renta
₲ 1.263.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
PR/PR N° 40
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223332
Monto Contrato
₲ 870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.502.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.447.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416625
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar