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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0163676
Monto de la Factura
₲ 781.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 735.560
IVA
₲ 71.000

Retención DNCP
₲ 2.840
Retención IVA
₲ 21.300
Retención Renta
₲ 21.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/17
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-146520
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.253.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.150.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325779
Nombre de la Licitación
LCO 52/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay