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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043291
Monto de la Factura
₲ 8.896.200
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
17-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.379.573
IVA
₲ 808.745

Retención DNCP
₲ 31.379
Retención IVA
₲ 242.624
Retención Renta
₲ 242.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-146780
Monto Contrato
₲ 333.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.239.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.751.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325565
Nombre de la Licitación
LCO 36/2017 - MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y CARROS DE TRANSPORTE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay