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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036222
Monto de la Factura
₲ 36.414.800
Nro. de Orden de Pago
1403
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.296.121
IVA
₲ 3.310.436

Retención DNCP
₲ 132.417
Retención IVA
₲ 993.131
Retención Renta
₲ 993.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-146780
Monto Contrato
₲ 333.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.239.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.751.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325565
Nombre de la Licitación
LCO 36/2017 - MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y CARROS DE TRANSPORTE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay