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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001387
Nro. de Timbrado
14494417
Monto de la Factura
₲ 163.821.240
Nro. de Orden de Pago
21751
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.732.704
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 137.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-200397
Monto Contrato
₲ 327.642.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.459.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.346.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana