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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012269
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. de Orden de Pago
15167
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.898.728
IVA
₲ 372.727

Retención DNCP
₲ 14.909
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 74.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-77907
Monto Contrato
₲ 109.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.305.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado