Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000006
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
14518
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.837.272
IVA
₲ 1.227.273

Retención DNCP
₲ 49.091
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-77968
Monto Contrato
₲ 58.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.342.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado