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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 58.775.355
Nro. de Orden de Pago
13393
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.890.019
IVA
₲ 5.343.214

Retención DNCP
₲ 213.729
Retención IVA
₲ 1.602.964
Retención Renta
₲ 1.068.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/39/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-79485
Monto Contrato
₲ 195.917.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.917.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.504.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios UNI 2013
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado