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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002732
Monto de la Factura
₲ 2.390.000
Nro. de Orden de Pago
14495
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.672
IVA
₲ 217.273
Retención DNCP
₲ 8.691
Retención IVA
₲ 65.182
Retención Renta
₲ 43.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
PBS/LCO/45/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-80105
Monto Contrato
₲ 35.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.852.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado