Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000052-40-39
Monto de la Factura
₲ 41.452.000
Nro. de Orden de Pago
13350
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.417.083
IVA
₲ 3.768.364

Retención DNCP
₲ 150.735
Retención IVA
₲ 1.130.509
Retención Renta
₲ 753.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/22/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-75473
Monto Contrato
₲ 250.307.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.307.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.019.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253733
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado