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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006475
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.890.000
Nro. de Orden de Pago
31565
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.338
IVA
₲ 262.727

Retención DNCP
₲ 10.299
Retención IVA
₲ 78.818
Retención Renta
₲ 52.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149397
Monto Contrato
₲ 83.555.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.885.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.214.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327597
Nombre de la Licitación
Adquisición de proyectores y otros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado