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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000213
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. de Orden de Pago
28513
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.886.800
IVA
₲ 2.250.000

Retención DNCP
₲ 88.200
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LCO/01/02/03/04/05-2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-136098
Monto Contrato
₲ 648.051.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.247.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.141.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320840
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en Campus UNI-Ad Referéndum 2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado