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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002214
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. de Orden de Pago
31523
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.461
IVA
₲ 690.909

Retención DNCP
₲ 27.084
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 138.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-144636
Monto Contrato
₲ 39.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.421.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado