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Datos del Pago

Nro. de Factura
1005
Monto de la Factura
₲ 93.810.000
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.211.605
IVA
₲ 8.528.181

Retención DNCP
₲ 334.305
Retención IVA
₲ 2.558.454
Retención Renta
₲ 1.705.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NAUTICA TOTAL S.A.
RUC
80075036-5
Número de Contrato
8/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-107872
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.713.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.855.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288485
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMBARCACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas