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Datos del Pago

Nro. de Factura
1075
Nro. de Timbrado
11340876
Monto de la Factura
₲ 13.450.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.790.706
IVA
₲ 1.222.726

Retención DNCP
₲ 47.931
Retención IVA
₲ 366.818
Retención Renta
₲ 244.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NAUTICA TOTAL S.A.
RUC
80075036-5
Número de Contrato
8/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-107872
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.713.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.855.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288485
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMBARCACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas