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Datos del Pago

Nro. de Factura
18834
Nro. de Timbrado
11287957
Monto de la Factura
₲ 8.370.308
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.117.638
IVA
₲ 189.989

Retención DNCP
₲ 32.067
Retención IVA
₲ 56.997
Retención Renta
₲ 163.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108993
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.630.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.671.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas