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Datos del Pago

Nro. de Factura
14654
Nro. de Timbrado
11619569
Monto de la Factura
₲ 2.438.700
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.319.159
IVA
₲ 221.700

Retención DNCP
₲ 8.691
Retención IVA
₲ 66.510
Retención Renta
₲ 44.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-106695
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.829.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.785.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288417
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas