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Datos del Pago

Nro. de Factura
961-962
Nro. de Timbrado
14076508
Monto de la Factura
₲ 24.109.200
Nro. de Orden de Pago
1863
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.709.114
IVA
₲ 2.191.745

Retención DNCP
₲ 85.040
Retención IVA
₲ 657.523
Retención Renta
₲ 657.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
060/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-184946
Monto Contrato
₲ 91.463.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.192.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.090.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta