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Datos del Pago

Nro. de Factura
10/11/12/13
Nro. de Timbrado
14549239
Monto de la Factura
₲ 4.238.200
Nro. de Orden de Pago
1575
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.498
IVA
₲ 385.291

Retención DNCP
₲ 15.190
Retención IVA
₲ 62.471
Retención Renta
₲ 63.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
066/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183892
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.429.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.214.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta