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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014686
Nro. de Timbrado
10951266
Monto de la Factura
₲ 46.570.000
Nro. de Orden de Pago
8323
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.287.223
IVA
₲ 4.233.636

Retención DNCP
₲ 165.959
Retención IVA
₲ 1.270.091
Retención Renta
₲ 846.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-114544
Monto Contrato
₲ 46.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.287.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert