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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010949
Monto de la Factura
₲ 28.550.300
Nro. de Orden de Pago
39205
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.867.129
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 100.705
Retención IVA
₲ 778.646
Retención Renta
₲ 778.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-189004
Monto Contrato
₲ 577.641.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.893.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.807.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco