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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004396
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 104.573.050
Nro. de Orden de Pago
1060
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.462.083
IVA
₲ 9.506.641

Retención DNCP
₲ 365.055
Retención IVA
₲ 2.851.992
Retención Renta
₲ 3.802.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-234196
Monto Contrato
₲ 104.573.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.481.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.462.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428229
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE NETWORKING
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas