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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000786
Nro. de Timbrado
16093198
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.176.400
IVA
₲ 700.000

Retención DNCP
₲ 26.880
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-227718
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.386.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.352.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423405
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE HORAS HOMBRE PARA SERVICIOS RELACIONADOS A DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas