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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Nro. de Timbrado
16296375
Monto de la Factura
₲ 19.140.000
Nro. de Orden de Pago
1127
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.531.000
IVA
₲ 1.740.000
Retención DNCP
₲ 69.600
Retención IVA
₲ 522.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN VICENTE FLORENTIN RECALDE
RUC
642050-8
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-233963
Monto Contrato
₲ 316.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.636.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.121.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEL SIAF
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas