- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007103
Monto de la Factura
₲ 458.450
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.978
IVA
₲ 41.677
Retención DNCP
₲ 1.634
Retención IVA
₲ 12.503
Retención Renta
₲ 8.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
68-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-93848
Monto Contrato
₲ 454.960.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.960.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.659.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271643
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y VÍDEO CABLE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
